| Usuario | Entrada |
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16:50 29 julio 2011
| zoorm1
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| Member | entradas: 4 | |
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Buenas tardes. Soy nuevo en el foros y necesito que me ayudéis. Os explico un poco el tema:
Un cliente nos pidió que le giráramos dos efectos, le diéramos el dinero de los efectos descontados por nosotros y una vez llegue el vto, lo paga el cliente.
El tema es que la cosa se ha complicado pq el dinero se lo han dado de B y el importe de los efectos de este cliente descontados se han quedado en el banco para pagar otras cosas.
El problema es que no se como saldar la cuenta del cliente con esos efectos pq los asientos que ha echo el programa son:
DEBE:
4311 por x
572 por x
HABER:
430 por x
5208 por x
Una vez vencido esos efectos, el asiento que hace es:
DEBE:
5208 por x
HABER:
4311 por x
Como puedo cuadrar la cuenta del cliente para que no se descuadre la cuenta en esos importes.
Muchas gracias, espero respuestas
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20:31 29 julio 2011
| Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1897 | |
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Ante todo bienvenido a los foros de Asesor Útil.
Por los efectos
431 a 430
Al cobro de los efectos
572 a 5208
Al vencimiento de los efectos sin problemas
5208 a 431
Nos leemos.
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AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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22:08 29 julio 2011
| zoorm1
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| Member | entradas: 4 | |
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Muchas gracias. Eso es lo que he puesto yo en mi mensaje. Mi pregunta es: como cuadro la cuenta del cliente, ya que lógicamente factura no existe ya que eran recibos de autofinanciación pero financiando al cliente. Gracias.
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7:01 30 julio 2011
| Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1897 | |
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Entiendo que tu empresa gira los recibos (pelota) de facturas que no existen, luego entrega el dinero de B a vuestro cliente, quedando el dinero de la remesa en el banco de tu empresa y que no se ha producido aún el vencimiento de la operación.
Si la empresa contraria paga al vencimiento entonces, estas partidas las suelen regularizar con la cuenta 551.
Nos leemos.
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AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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11:10 30 julio 2011
| zoorm1
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| Member | entradas: 4 | |
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Muchas gracias, me temía que seria a esa cuenta. La 551 la llevo luego a la 118 y a final de año a la 121. Es correcto?
Muchas gracias
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16:32 30 julio 2011
| Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1897 | |
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Para ponerla en la 118 tienes que hacer un acta extraordinaria y pagar 1%, pero es una solución para bendecir esos importes.
Nos leemos.
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AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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