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UsuarioEntrada

16:50
29 julio 2011


zoorm1

Member

entradas: 4

Buenas tardes. Soy nuevo en el foros y necesito que me ayudéis. Os explico un poco el tema:
Un cliente nos pidió que le giráramos dos efectos, le diéramos el dinero de los efectos descontados por nosotros y una vez llegue el vto, lo paga el cliente.
El tema es que la cosa se ha complicado pq el dinero se lo han dado de B y el importe de los efectos de este cliente descontados se han quedado en el banco para pagar otras cosas.
El problema es que no se como saldar la cuenta del cliente con esos efectos pq los asientos que ha echo el programa son:
DEBE:
4311 por x
572 por x
HABER:
430 por x
5208 por x
Una vez vencido esos efectos, el asiento que hace es:
DEBE:
5208 por x
HABER:
4311 por x
Como puedo cuadrar la cuenta del cliente para que no se descuadre la cuenta en esos importes.
Muchas gracias, espero respuestas

20:31
29 julio 2011


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1897

Ante todo bienvenido a los foros de Asesor Útil.

 

Por los efectos

431 a 430

 

Al cobro de los efectos

572 a 5208

 

Al vencimiento de los efectos sin problemas

5208 a 431

 

Nos leemos.

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.

22:08
29 julio 2011


zoorm1

Member

entradas: 4

Muchas gracias. Eso es lo que he puesto yo en mi mensaje. Mi pregunta es: como cuadro la cuenta del cliente, ya que lógicamente factura no existe ya que eran recibos de autofinanciación pero financiando al cliente. Gracias.

7:01
30 julio 2011


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1897

Entiendo que tu empresa gira los recibos (pelota) de facturas que no existen, luego entrega el dinero de B a vuestro cliente, quedando el dinero de la remesa en el banco de tu empresa y que no se ha producido aún el vencimiento de la operación.

 

Si la empresa contraria paga al vencimiento entonces, estas partidas las suelen regularizar con la cuenta 551.

 

Nos leemos.

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.

11:10
30 julio 2011


zoorm1

Member

entradas: 4

Muchas gracias, me temía que seria a esa cuenta. La 551 la llevo luego a la 118 y a final de año a la 121. Es correcto?
Muchas gracias

16:32
30 julio 2011


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1897

Para ponerla en la 118 tienes que hacer un acta extraordinaria y pagar 1%, pero es una solución para bendecir esos importes.

 

Nos leemos.

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.



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