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Operaciones Intracomunitarias con RE

UsuarioEntrada

20:45
30 enero 2012


j3o3n3

Member

entradas: 3

Desde Febrero 2011 estoy dado de alta como autónomo en dos actividades:
-Venta al Detalle
-Venta al Mayor

En la actividad de Venta al detalle compro materiales con Recargo de Equivalencia (18% + 4%) que vendo al consumidor final con 18% de IVA.

Al facturar en Régimen de Recargo de Equivalencia quedo exento de hacer declaración de IVA.

En Febrero 2011 Solicito un NIF intracomunitario.

Desde Febrero 2011 recibo facturas de Servicios de Publicidad (Google) “sin IVA”
(Según mi gestor no tengo que pagar el IVA de esos servicios)

En Agosto 2011 Recibo la aprobación del NIF intracomunitario.

A partir de Agosto 2011 comienzo a operar con proveedores intracomunitarios que me emiten facturas “sin IVA”, esos materiales los vendo al consumidor final en España con 18% de IVA.

El 30 de Septiembre de 2011 me doy de baja de las actividad de Venta al Mayor.

Desde el 30 de Septiembre 2011 sigo dado de alta únicamente en la actividad Venta al detalle.

Al cerrar la contabilidad del 2011 mi gestor me comunica que tengo que pagar el IVA de todas las operaciones intracomunitarias del 4º Trimestre. Es decir:
-De los Materiales 18% + 4%
-De Publicidad (Google) 18%

El motivo que alega mi gestor es que con la actividad de venta al detalle tengo que pagar el IVA de todas las operaciones intracomunitarias.

· Es correcto este razonamiento?

· Es correcto que solo pague el 18% de las facturas de publicidad del 4º Trimestre?
Según mi gestor no tengo que pagar el IVA de las facturas de los trimestres anteriores pues estaba dado de alta en la actividad de Venta al Mayor

· Que pasa con las facturas intracomunitarias recibidas al final del 3r Trimestre de materiales destinados a la venta al Detalle?

21:07
30 enero 2012


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1912

Ante todo bienvenido a los foros de Asesor Útil.

 

¿Qué declaraciones debe presentar un minorista en recargo de equivalencia en relación con sus adquisiciones intracomunitarias sujetas?. ¿Está obligado a emitir facturas y llevar registros?

 

Respuesta

  • Debe presentar el modelo 309 declaración-liquidación no periódica del IVA y el modelo 349 declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

 

  • No tiene que emitir ningún documento por la adquisición intracomunitaria ni llevar ningún registro de estas operaciones. No obstante, cuando realice simultáneamente actividades en otros sectores diferenciados de actividad, deberá registrar las facturas recibidas,incluidas las de las adquisiciones intracomunitarias.

 

Nos leemos

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.

21:20
30 enero 2012


j3o3n3

Member

entradas: 3

Muchisimas gracias Flash por tu ultrarápida respuesta.

 

Disculpa mi desconocimiento supino en este campo.

 

Tu respuesta quiere decir, que mi gestor tiene razón y ha operado bien?

 

Muchas gracias de nuevo y disculpa mi ignorancia.

21:44
30 enero 2012


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1912

Intento hacer honor a mi nick, jejejeje

 

A lo de tu desconocimiento: "El que pregunta puede pasar por tonto cinco minutos, el que no pregunta puede quedar ignorante el resto de su vida".

 

En este caso estoy de acuerdo con tu asesor, al estar el Régimen de Equivalencia cambian las reglas de cuando estabas en otro régimen.

 

Nos leemos.

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.

22:24
30 enero 2012


j3o3n3

Member

entradas: 3

Muchisimas gracias Flash!

6:21
31 enero 2012


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1912

A ti.

 

Nos leemos.

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.



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