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11:14 9 marzo 2010
| ronyto
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| Member | entradas: 4 | |
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Hola,
Tengo una duda sobre cómo declarar una adquisición intracomunitaria, a ver si me pueden echar una mano.
En mi caso he adquirido un bien de inversión por 1000 € (base imponible) en Francia. La factura me ha llegado sin IVA, y si no me equivoco, en el impreso 303 tendría que rellenar"1000" en las casilla 19 y 32 y poner el mismo IVA soportado y repercutido en las casillas 20 y 33.
Mi pregunta es: Qué IVA debo poner ? El francés, que creo que es el 19% (y por tanto en estas casillas 20 y 33 pongo 190), o el español al 16% y pongo 160 ?
En el impreso 349 tendría que declarar esta operación por su valor sin IVA o con IVA (francés o español ?) ?
Muchas gracias por su respuesta,
Rony
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15:38 9 marzo 2010
| Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1772 | |
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Ante todo bienvenid@ a los foros de Asesor Útil
Mi pregunta es: Qué IVA debo poner ? El francés, que creo que es el 19% (y por tanto en estas casillas 20 y 33 pongo 190), o el español al 16% y pongo 160 ?
Siempre, IVA español.
Para que puedas aceptar una factura sin IVA de un europeo, el requisito principal es que esté inscrito en el REGISTRO DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS: ROI.
En el impreso 349 tendría que declarar esta operación por su valor sin IVA o con IVA (francés o español ?) ?
Sólo la base imponible.
Nos leemos
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AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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16:17 9 marzo 2010
| ronyto
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| Member | entradas: 4 | |
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Muchas gracias Flash !
Y cómo se contabilizaría en el 303 si se tratase de una prestación de servicio ?? (es decir, una empresa francesa me presta a mi, empresario español, un servicio y me manda una factura sin IVA de 1000 €. Por ejemplo un servicio de publicidad.)
Los 160 € (IVA soportado y repercutido) deberían ir en las casillas 9 y 25, y la base en las casillas 7 y 24 ? Es decir, se debería considerar como una operación interior ?
Muchas gracias por tu ayuda y paciencia ! ;-)
Rony
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23:04 9 marzo 2010
| Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1772 | |
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Las prestaciones de servicio se consideran Inversión del Sujeto Pasivo.
El modelo 303 recoge el movimiento de bases imponibles y en el 390 se desglosan en sus diferentes casillas.
Por ser Inversión del Sujeto Pasivo, tienes que poner esas cantidades en las casillas: 7 y 9 de IVA Repercutido y 22 y 23 de IVA Soportado.
En el modelo 390, las casillas 7 y 9 las desglosas, en el caso que me planteas:
- 5 y 6 Operaciones nacionales
- 26 y 27 Operaciones de inversión sujeto pasivo.
Nos leemos.
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10:00 10 marzo 2010
| ronyto
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| Member | entradas: 4 | |
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Muchas gracias Flash. Me queda mucho más claro ahora.
Y enhorabuena por el foro. Sin duda de lo mejorcito de Internet en España en temas fiscales.
Un saludo,
Rony
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20:10 10 marzo 2010
| Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1772 | |
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Nos alegra ser útiles.
Gracias por tus palabras, seguro que Rubén no me despide. 
Nos leemos
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