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Cómo declarar IVA adquisición intracomunitaria ?

Tema Bloqueado
UsuarioEntrada

11:14
9 marzo 2010


ronyto

Member

entradas: 4

Hola,

Tengo una duda sobre cómo declarar una adquisición intracomunitaria, a ver si me pueden echar una mano.

En mi caso he adquirido un bien de inversión por 1000 € (base imponible) en Francia. La factura me ha llegado sin IVA, y si no me equivoco, en el impreso 303 tendría que rellenar"1000" en las casilla 19 y 32 y poner el mismo IVA soportado y repercutido en las casillas 20 y 33.

Mi pregunta es: Qué IVA debo poner ? El francés, que creo que es el 19% (y por tanto en estas casillas 20 y 33 pongo 190), o el español al 16% y pongo 160 ?

En el impreso 349 tendría que declarar esta operación por su valor sin IVA o con IVA (francés o español ?) ?

Muchas gracias por su respuesta,

Rony

15:38
9 marzo 2010


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1772

Ante todo bienvenid@ a los foros de Asesor Útil

Mi pregunta es: Qué IVA debo poner ? El francés, que creo que es el 19% (y por tanto en estas casillas 20 y 33 pongo 190), o el español al 16% y pongo 160 ? 

Siempre, IVA español.

Para que puedas aceptar una factura sin IVA de un europeo, el requisito principal es que esté inscrito en el REGISTRO DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS: ROI. 

En el impreso 349 tendría que declarar esta operación por su valor sin IVA o con IVA (francés o español ?) ?

Sólo la base imponible.

 

 Nos leemos

 

 

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.

16:17
9 marzo 2010


ronyto

Member

entradas: 4

Muchas gracias Flash !

Y cómo se contabilizaría en el 303 si se tratase de una prestación de servicio ?? (es decir, una empresa francesa me presta a mi, empresario español, un servicio y me manda una factura sin IVA de 1000 €. Por ejemplo un servicio de publicidad.)

Los 160 € (IVA soportado y repercutido) deberían ir en las casillas 9 y 25, y la base en las casillas 7 y 24 ? Es decir, se debería considerar como una operación interior ?

Muchas gracias por tu ayuda y paciencia ! ;-)

Rony

23:04
9 marzo 2010


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1772

Las prestaciones de servicio se consideran Inversión del Sujeto Pasivo.

El modelo 303 recoge el movimiento de bases imponibles y en el 390 se desglosan en sus diferentes casillas.

Por ser Inversión del Sujeto Pasivo, tienes que poner esas cantidades en las casillas: 7 y 9 de IVA Repercutido y 22 y 23 de IVA Soportado.

En el modelo 390, las casillas 7 y 9 las desglosas, en el caso que me planteas:

  • 5 y 6 Operaciones nacionales
  • 26 y 27 Operaciones de inversión sujeto pasivo.

Nos leemos.

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.

10:00
10 marzo 2010


ronyto

Member

entradas: 4

Muchas gracias Flash. Me queda mucho más claro ahora.

Y enhorabuena por el foro. Sin duda de lo mejorcito de Internet en España en temas fiscales.

Un saludo,

Rony

20:10
10 marzo 2010


Flash

¨‘°ºO Flash Oº°‘¨

Administrador

entradas: 1772

Nos alegra ser útiles.

Gracias por tus palabras, seguro que Rubén no me despide. ;)

Nos leemos

AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.



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